按照山东省教育厅要求,学校近期对2020至2022年度人才政策落实、招标采购事项进行了专项审计。
学校党委高度重视专项审计工作,成立了由党委书记、校长任组长,相关分管校领导为副组长,相关职能部门负责人为成员的专项审计工作领导小组。根据职能分工和工作要求,2023年5月至9月,审计组在有关部门填报的审计附表、自查报告及其他相关材料的基础上,采取交流座谈、资料查阅、数据对比等方式,聚焦学校人才政策落实的25个审计要点和招标事项的44个审计要点,形成《济南大学关于人才政策落实专项审计报告》、《济南大学关于招标采购事项专项审计报告》,经学校党委常委会审议后报教育厅。
根据专项审计发现问题,相关部门本着实事求是的原则,明确整改时间表,路线图,在取得阶段性整改成效的基础上,持续落实审计整改。
本次专项审计工作是对学校近年来人才政策落实、招标采购事项的一次全面体检,对于进一步维护学校财经秩序、提升学校治理能力和治理水平起到了促进作用。