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学校召开中共济南大学审计委员会会议

发布日期:2023-05-10    点击:


     5月10日,学校召开中共济南大学审计委员会会议,党委副书记、校长、审计委员会副主任刘宗明,纪委书记、省监委驻济南大学监察专员、审计委员会副主任续铁,副校长、审计委员会副主任商华出席会议。审计委员会全体成员参加会议,会议由副校长、审计委员会副主任商华主持。

审计处处长栾志强传达学习了全国审计工作会议精神、山东省委审计委员会全体会议精神。审计处副处长路晶汇报了高校经济责任审计查出问题有关情况和专项审计方案。与会人员就《高校经济责任审计查出问题自查自纠有关情况的报告》进行了交流研究,建议从加强归口管理、明晰部门职责、完善工作程序、强化审计整改、健全体制机制等方面进一步规范。对于《济南大学人才政策落实、招标采购事项专项审计方案》,与会人员从强化审计职责等方面提出了意见建议。会议还听取了审计委员会办公室2023年度审计计划建议,研究部署了下一阶段审计工作

刘宗明指出,今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,做好审计工作对于学校改革发展事业意义重大。学校审计工作要牢牢把握其政治属性,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,拥护捍卫“两个确立”,以强烈的政治责任感、历史使命感和职业荣誉感,当好国家财产“看门人”和经济安全“守护者”。

刘宗明强调,审计是监督体系的重要组成部分。一要提高政治站位,始终坚持党对审计工作的领导。准确把握新时代审计定位,通过坚持正确的政治立场、政治方向、政治原则,从大局上观察、思考和研究处理问题,把加强党对审计工作的集中统一领导贯穿到审计工作全过程,为党委科学决策当好参谋助手。审计就是把脉问诊,内部审计就是自我诊断,自我治疗是一种最简单、最省事、最经济的诊疗与康复。各部门单位要提高思想认识,心存畏惧之心,把审计作为保护干部、推动事业发展的措施。

二要压紧压实责任,高质量履行审计监督的职责使命。学校第四次党代会确立了“一二三”发展思路和“四五六”战略部署,四届二次全委会扩大会议对学校重点工作进行了全面部署,要紧紧围绕学校改革发展大局,聚焦“五大工程”,全面履行审计监督职责,不断拓展审计监督广度和深度,提高审计工作精度,推动审计工作高质量发展。要聚焦重点工程项目、重点改革工作、重要政策落实等重点领域和监管薄弱环节,切实加大审计监督力度,揭示影响学校高质量发展的痛点、堵点和难点问题,深入分析问题产生的原因,提出针对性、操作性强的审计建议,确保重大项目的规范有序实施,确保各类资金的安全高效。 各部门要重视问题整改。以自查自纠和专项审计为契机,举一反三、以点带面,深入研究审计提出的整改建议,认真查找分析问题背后的体制障碍、机制缺陷、制度漏洞,通过修订制度、完善流程、强化落实,建立健全长效机制。要强化审计成果运用导向,完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局。对于问题突出,整改不到位、不及时的,要建立健全整改验收和整改约谈机制,杜绝敷衍整改、虚假整改。

三要强化组织保障,高水平推动审计工作的改革发展。实践证明,很多审计发现问题的最终解决是由各方力量共同促成的。各部门要协同配合,履职尽责,对外,要健全完善审计与其他监督贯通协同,推动各类监督在深化审计成果运用上相向而行、同向发力;对内,把研究作为审计谋事之基、成事之道,结合近期开展的主题教育实践活动一体推进,把问题当课题研究、把建议当课题研究,沿着“政治—政策—项目—资金”研究立项、谋划实施,沿着“资金—项目—政策—政治”分析提炼、提出建议,以高质量审计成果为学校提供决策参考,以高质量监督保障高质量发展。

 

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